本文目錄一覽
- 1,酒廠購買酒瓶及酒瓶入庫后的會計分錄
- 2,酒廠會計分錄實務(wù)
- 3,酒廠生產(chǎn)出成品酒該如何做會計分錄
- 4,請哪位高手指點我一下酒廠會計采用的會計核算科目及成本核算辦法
- 5,酒廠釀酒設(shè)備會計科目怎么記帳
- 6,酒廠如何會計建帳
- 7,會計之酒廠自產(chǎn)白酒怎么做
- 8,關(guān)于灑店應(yīng)收會計的賬務(wù)處理
1,酒廠購買酒瓶及酒瓶入庫后的會計分錄
付款時:借:預(yù)付賬款-某廠家貸:銀行存款入庫時:借:原材料-包裝物-酒瓶貸:預(yù)付賬款
2,酒廠會計分錄實務(wù)
咨詢記錄 · 回答于2022-01-12
酒廠會計分錄實務(wù)
借:待處理財產(chǎn)損溢借;庫存現(xiàn)金批準(zhǔn)前貸:庫存現(xiàn)金貸:待處理財產(chǎn)損溢借:其他應(yīng)收款(過失人或保險賠借:待處理財產(chǎn)損溢現(xiàn)金的清查償)貸:其他應(yīng)付款(應(yīng)付給×單位審批后管理費用(無法查明原因)/個人)貸:待處理財產(chǎn)損溢營業(yè)外收入(無法查明原因)借:待處理財產(chǎn)損溢借:原材料/庫存商品審批前貸:原材料/庫存商品貸:待處理財產(chǎn)損溢借:原材料(殘料入賬)借:待處理財產(chǎn)損溢其他應(yīng)收款(保險公司和過失貸:管理費用存貨的清查人的賠款)審批后管理費用(管理不善)營業(yè)外支出(非常損失)貸:待處理財產(chǎn)損益借:待處理財產(chǎn)損溢借:固定資產(chǎn)(重置成本)累計折l舊貸:以前年度損益調(diào)整審批前固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)的清貸:固定資產(chǎn)查借:其他應(yīng)收款(責(zé)任人或保險公│借:以前年度損益調(diào)整司賠償)審批后貸:盈余公積營業(yè)外支出(盤虧損失)利潤分配—未分配利潤貸:待處理財產(chǎn)損溢2.其他貨幣資金(1)申請:(2)使用:(3)多余款退回:借:其他貨幣資金借:原材料借:銀行存款其他貨幣資金貸:銀行存款應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值貸:其他貨幣資金稅(進(jìn)項稅額)貸:其他貨幣資金
3,酒廠生產(chǎn)出成品酒該如何做會計分錄
借:庫存商品-酒貸:應(yīng)付賬款-x酒廠
借:庫存商品貸:生產(chǎn)成本
4,請哪位高手指點我一下酒廠會計采用的會計核算科目及成本核算辦法
與工業(yè)會計基本一致,就是牽扯到消費稅的問題,如果你系統(tǒng)的學(xué)過工業(yè)會計的成本核算那一塊應(yīng)該沒什么難度的
5,酒廠釀酒設(shè)備會計科目怎么記帳
可以多次重復(fù)使用,單個的價值不大。在周轉(zhuǎn)材料核算
計入固定資產(chǎn)科目
6,酒廠如何會計建帳
期待看到有用的回答!
看你是什么酒,稅法書說了兩種方法,從量計,與從價計…
7,會計之酒廠自產(chǎn)白酒怎么做
購買包材時:借:周轉(zhuǎn)材料---包裝物貸:銀行存款銷售白酒領(lǐng)用包材時:借:銷售費用---包裝物貸:周轉(zhuǎn)材料
水泥用于在建工程符合確定固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),如果12月份達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),當(dāng)月作為固定資產(chǎn)入賬,1月可以計提折舊。金蝶軟件里面的固定資產(chǎn)增減及折舊的計提都是在固定資產(chǎn)模塊操作。白酒生產(chǎn)企業(yè)要交消費稅及增值稅。
8,關(guān)于灑店應(yīng)收會計的賬務(wù)處理
商業(yè)企業(yè)比工業(yè)企業(yè)帳務(wù)處理簡單很多 我建議你買一個rep進(jìn)銷存軟件 方便進(jìn)銷的管理 你在買一個財務(wù)處理的軟件 分兩個軟件主要是應(yīng)付稅務(wù)的檢查 前者是真實的 后者是有水分的 你買的家具等 你就做固定資產(chǎn) 根據(jù)你的用途折舊在銷售和管理部門里面分?jǐn)偩托辛? 商業(yè)企業(yè)你要注意兩大板塊 一個是庫存 一個是應(yīng)收帳款 其他一般沒什么問題 個人建議 希望對你有用
不用(稅費計提、成本結(jié)轉(zhuǎn)除外):其實這是你單位(也許以前就是這么做的)為了記錄應(yīng)收賬款(掛賬情況)而自行設(shè)立的過度科目,第一和第二個分錄直接抵消后就是正常的應(yīng)收賬款會計處理:借:應(yīng)收賬款---某某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入“應(yīng)收賬款---掛賬”這個過度科目完全可以不設(shè),應(yīng)收賬款本身就是應(yīng)收未收款項,只要按照掛賬(欠款)單位設(shè)立明細(xì)帳頁就可以了。