釀酒業(yè)水費的賬務(wù)處理,收到水費單如何做分錄

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1,收到水費單如何做分錄

收到時可以先不做處理,等交完款后在做賬務(wù)處理:借:管理費用等 貸:銀行存款

收到水費單如何做分錄

2,如果發(fā)生水電費怎么做會計分錄謝謝

如果是生產(chǎn)車間發(fā)生的水電費 借:制造費用 貸:銀行存款(現(xiàn)金) 如果是行政部門或者其他的水電費 借:管理費用 貸:銀行存款(現(xiàn)金)

如果發(fā)生水電費怎么做會計分錄謝謝

3,直接用于生產(chǎn)的水電費如何進行會計核算

按照各部門的比例,這個比例一定要準確,可以分按水表,或跟據(jù)產(chǎn)品用水*產(chǎn)量,這個比例每半年或一年要核查一次,調(diào)整比例,這樣分配就可以了
借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用

直接用于生產(chǎn)的水電費如何進行會計核算

4,批發(fā)銷售酒水的賬務(wù)處理

如果,你企業(yè)是已酒水為主,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額,一應(yīng)交營業(yè)稅(注,采用復(fù)合計價法征收),同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,如果不是已銷售為主,把主營業(yè)務(wù)收入改成其他業(yè)務(wù)收入,把主營業(yè)務(wù)成本改成其他業(yè)務(wù)成本

5,酒水批發(fā)產(chǎn)生的運費怎么處理會計分錄

借:銷售費用貸:銀行存款
計入營業(yè)費用,分錄是:借:營業(yè)費用 貸:現(xiàn)金或者是銀行存款或者是其他應(yīng)付款如果運輸部門開具增值稅運輸發(fā)票還可以按票面所含的增值稅進行抵扣。
1、先沖減銷售收入借:商品銷售收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款再入庫借:庫存商品 貸:商品銷售成本2、銷售商品退回作相反分錄借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)收賬款等等(相應(yīng)科目)同時,把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要沖回借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本3、退回銷售商品時,做紅字沖銷憑證借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交稅金--增值稅(紅字)同時:借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:庫存商品(紅字)

6,關(guān)于會計分錄的問題

水電費未付款時,應(yīng)貸記其他應(yīng)付款,你8月份未付水電費,有沒有收到對方的發(fā)票,有收到發(fā)票時,看是管理部門還是車間的 借:管理費用或制造費用 貸:其他應(yīng)付款 等到10月付款時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款或現(xiàn)金 8月未付款也未收到發(fā)票,等到10月收到發(fā)票、付款,管理部門和車間的水電費,直接做 借:管理費用或制造費用 貸:銀行存款或現(xiàn)金
對不起,剛看到。樓上都已給出答案,個人比較贊同“遺失的愛”的回答,很全面。
不知道你8月份是否有計提水電費? 1、如果有預(yù)提的話,那你10月份支付時, 借:應(yīng)付帳款--XX公司 貸:銀行存款 2、如果當時沒有預(yù)提,那10月份可以補提下: 借:制造費用/管理費用/銷售費用--水電費(按實際需要分配) 貸:應(yīng)付帳款--XX公司 支付時再做上面的那個分錄,就好了
如果8月有預(yù)提; 借:其他應(yīng)付款-x公司-水電費 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 如果沒有預(yù)提; 借:管理費用或制造費用或生產(chǎn)成本(按受益部門記入) 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
如果8月沒有計提費用 借:生產(chǎn)成本 管理費用 銷售費用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 如果計提 借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
如果當時8月份你已經(jīng)計提了水電費,就做借:預(yù)提費用,貸:現(xiàn)金(或銀行存款)。 如果當時你沒有計提水電費,就做借:管理費用-電費(或制造費用-電費)貸:現(xiàn)金(或銀行存款)

7,會計分錄怎么做

借:制造費用----一車間用水1050 制造費用----一車間用電1750 制造費用----一車間用水450 制造費用----一車間用電1050 管理費用-----管理部門用水300 管理費用-----管理部門用電140貸:銀行存款4740
車間用水用電都是記入制造費用,管家部門用的記入管理費用,,管理費用和制造費用不用按部門合算,借記制造費用管理費用,袋記銀行存款
借:制造費用-水費-一車間1050 制造費用-水費-二車間450 管理費用-水費300 制造費用-電費-一車間1750 制造費用-電費-二車間1050 管理費用-電費140貸:銀行存款4740
會計分錄怎么做? 首先,要把資產(chǎn)負債權(quán)益類分清,知道它們屬于什么類,比如看到短期借款就要知道它是負債 其次,記住資產(chǎn)、權(quán)益類是借方增加貸方減少;負債是貸方增加借方減少 第三,分錄要做到有借必有貸,借貸必相等 第一點是非常重要的,我剛學(xué)時也不清楚,后來老師就讓把所有的科目都背下來,當時那個慘呀,不過現(xiàn)在我挺感謝當時的老師,如果都不知道分錄怎么寫,后面會挺難的
借:制造費用 4300 —— 一車間水費1050 —— 一車間電費1750 —— 二車間水費450 —— 二車間電費1050 管理費用 440 ——水費300 ——電費140 貸:銀行存款 4740
生產(chǎn)成本-一車間-水電費 700*1。明細科目有的沒有設(shè)的就不用寫借.7 管理費用-水電費 200*1:銀行存款-公司付款賬戶 4740 上面可以把水電費這個科目分開設(shè)置,看你們公司科目是怎么設(shè)置的.7 -二車間-水電費 300*1.7貸.5 +200*0.5+1500*0.5+2500*0

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